無錫洪匯新材料科技股份有限公司
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內部控制審計報告
公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中國 . 江蘇 . 無錫 Wuxi . Jiangsu . China
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內部控制審計報告
蘇公 W[2023]E1095 號
無錫洪匯新材料科技股份有限公司全體股東:
按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要
求,我們審計了無錫洪匯新材料科技股份有限公司(以下簡稱洪匯新材公
司)2022年12月31日的財務報告內部控制的有效性。
一、企業對內部控制的責任
按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內
部控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效
性是洪匯新材公司董事會的責任。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效
性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。
三、內部控制的固有局限性
內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,
由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循
的程度降低,根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定
風險。
四、財務報告內部控制審計意見
我們認為,洪匯新材公司于2022年12月31日按照《企業內部控制基本
規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
公證天業會計師事務所 中國注冊會計師 夏正曙
(特殊普通合伙) (項目合伙人)
中國注冊會計師 孫詩雪
中國·無錫 2023 年 4 月 7 日
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